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O Plano de Actividades e Orçamento para 2009 apresentado pelo executivo da Junta de Freguesia à Assembleia foi aprovado apenas com 3 abstenções (do Partido Socialista) de entre os seus 13 elementos. Este foi um dos principais temas discutidos e votados na última Assembleia de Freguesia, realizada no passado dia 15 de Dezembro. A sessão iniciou-se com o período destinado ao público, onde alguns moradores fizeram chegar as suas propostas, sugestões e preocupações. Nesta reunião foram ainda apresentadas moções e recomendações sobre assuntos da Freguesia. A Assembleia voltará a reunir ordinariamente em Abril, em data ainda a agendar. PLANO E ORÇAMENTO (faça o download do documento aqui) 2009 O PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2009 APRESENTADO PELO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA À ASSEMBLEIA E APROVADO SEM NENHUM VOTO CONTRA SEGUE UMA LINHA DE CONTINUIDADE COM O TRABALHO REALIZADO ATÉ AO MOMENTO PELA AUTARQUIA. TODO O TRABALHO CONTINUA A SER PENSADO NUMA LÓGICA DE FORTE APOSTA NAS ÁREAS SOCIAIS, NOMEADAMENTE NA EDUCAÇÃO E NO TRABALHO COM A POPULAÇÃO IDOSA. MAIS UMA VEZ ESTE DOCUMENTO É FRUTO DE UMA GESTÃO PARTICIPADA, ONDE SE ENVOLVEU CENTENAS DE MORADORES NA DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES. ANTES DA SUA APRESENTAÇÃO O EXECUTIVO REUNIU INDIVIDUALMENTE COM TODAS AS FORÇAS POLITICAS REPRESENTADAS NA ASSEMBLEIA PARA RECOLHER AS SUAS SUGESTÕES E PROPOSTAS. OS ÚLTIMOS ANOS TÊM SIDO ANOS MUITO DIFÍCEIS COM GRANDES CORTES POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DESORGANIZAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE LISBOA E COM UM GRANDE AUMENTO DO CUSTO DE VIDA. NO ENTANTO, A JUNTA DE FREGUESIA TEM FEITO UM GRANDE ESFORÇO NO SENTIDO DE CONTINUAR A MANTER OS VÁRIOS SERVIÇOS DE APOIO À POPULAÇÃO, MANTENDO O RIGOR E O EMPENHO QUE LHE SÃO CARACTERÍSTICOS. Receitas (faça o download do documento aqui) A previsão das receitas para 2009 é de € 2 500 000, prevendo-se um aumento das receitas geradas directamente pela autarquia. As transferências do Município de Lisboa estão relacionadas com descentralização de competências nalgumas áreas (por exemplo, manutenção de algumas áreas verdes) e de verbas ainda por receber, algumas delas referentes ao ano de 2003. 
Despesas (faça o download do documento aqui) A maior fatia do Orçamento da autarquia continuará a ser a área da Educação com um investimento previsto de € 640 000 (25,6% do total). Aqui destacam-se as verbas referentes às actividades de enriquecimento curricular, os programas de ocupação das crianças durante as férias escolares e dos ATL’s. Para assegurar a ocupação das crianças e por ATL a autarquia prevê gastar € 182 000 no ATL Bº. Padre Cruz, € 171 000 no de Carnide Centro e € 167 000 no da Horta Nova. Outra área a merecer destaque e atenção é a do Gabinete do Idoso com um orçamento de € 293 000 onde se inclui toda a actividade relacionada com o apoio à população idosa. A Cultura tem um orçamento de € 115 000 reforçando-se assim a aposta na dinamização cultural da freguesia e no apoio às instituições locais. Outra área que continua a merecer destaque é o trabalho com a Juventude, através do Gabinete da Juventude. Alargar o programa de ocupação dos adolescentes e jovens durante as férias escolares de verão é um investimento a manter. Para 2009 estão previstos € 169 000 para a área da Juventude. No Desporto há a intenção de reforçar as parcerias e o apoio ao movimento associativo local e a apresentação de propostas de investimento em novas infraestruturas desportivas ao Município de Lisboa. Se estas propostas forem aceites a Junta de Freguesia tem previsto um orçamento de € 492 000. Os espaços verdes têm um orçamento previsto de € 201 000 mantendo-se assim em funcionamento a brigada de manutenção do espaço público e dos espaços verdes. 
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